Примеры бухгалтерской отчетности предприятия
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г.
Коды |
|||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
||
Дата |
30.09.2009 |
||
Организация: Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика" |
по ОКПО |
00148168 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0275009544 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
74.20.2 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 450000 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 13 |
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
Нематериальные активы |
110 |
17 |
16 |
|
Основные средства |
120 |
1 109 423 |
1 027 865 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
49 330 |
22 801 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
340 110 |
613 764 |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
4 732 |
5 882 |
|
Отложенные налоговые активы |
148 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
1 503 613 |
1 670 328 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
Запасы |
210 |
497 428 |
469 679 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
385 102 |
399 909 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
0 |
0 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
81 070 |
48 187 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1 486 |
932 |
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
29 770 |
20 651 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
9 419 |
2 221 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев отчетной даты) |
230 |
0 |
71 244 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1 059 100 |
640 859 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
756 985 |
444 997 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
230 072 |
219 267 |
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
0 |
0 |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
0 |
0 |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
0 |
0 |
|
Денежные средства |
260 |
16 224 |
81 463 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
1 812 243 |
1 484 733 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
3 315 856 |
3 155 061 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
Уставный капитал |
410 |
26 902 |
26 902 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
-57 916 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
213 063 |
204 601 |
|
Резервный капитал |
430 |
7 431 |
7 431 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
7 431 |
7 431 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1 826 157 |
2 086 121 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
2 015 637 |
2 325 055 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
Займы и кредиты |
510 |
318 937 |
276 966 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
41 614 |
47 481 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
360 551 |
324 447 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
Займы и кредиты |
610 |
345 036 |
78 701 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
576 214 |
394 033 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
240 073 |
170 575 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
55 001 |
39 989 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
10 496 |
8 596 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
0 |
0 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
99 935 |
67 248 |
|
прочие кредиторы |
625 |
170 708 |
107 625 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
18 418 |
32 647 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
179 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
939 667 |
505 559 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
3 315 856 |
3 155 061 |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
||||
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
1 503 183 |
988 273 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
1 105 112 |
712 778 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
0 |
0 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
20 361 |
15 111 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
0 |
0 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
1 283 200 |
923 848 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
126 |
128 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
0 |
0 |
|
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |
1000 |
2 058 |
2 |
|
Бланки строгой отчетности |
1001 |
2 |
2 |
|
другие |
1001 |
2 056 |
0 |
Отчет о прибылях и убытках за 9 мес. 2009г.
Коды |
|||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
||
Дата |
30.09.2009 |
||
Организация: Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика" |
по ОКПО |
00148168 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0275009544 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
74.20.2 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 450000 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 13 |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
2 363 115 |
2 838 213 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
-1 785 874 |
-1 953 856 |
|
Валовая прибыль |
029 |
577 241 |
884 357 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
040 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
577 241 |
884 357 |
|
Операционные доходы и расходы |
||||
Проценты к получению |
060 |
19 822 |
3 697 |
|
Проценты к уплате |
070 |
-24 270 |
-35 091 |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
1 230 |
3 |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
132 141 |
33 434 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
-297 416 |
-114 777 |
|
Внереализационные доходы |
120 |
0 |
0 |
|
Внереализационные расходы |
130 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
408 748 |
771 623 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
1 150 |
-18 083 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
-5 866 |
-8 296 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
-98 891 |
-174 270 |
|
Дополнительные показатели |
151 |
-909 |
-3 073 |
|
Налог (проверка, реструктуризация) |
152 |
-91 |
-929 |
|
налог на прибыль прошлых лет |
152 |
0 |
-1 642 |
|
Пени |
152 |
-818 |
-502 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
304 233 |
567 902 |
|
СПРАВОЧНО: |
||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
21 857 |
15 459 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
|||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
230 |
427 |
69 |
499 |
||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
240 |
50 |
2 325 |
5 659 |
||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
250 |
|||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
260 |
61 723 |
85 338 |
11 477 |
9 847 |
|
Отчисления в оценочные резервы |
270 |
|||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
280 |
4 |
||||
Прочее |
5 395 |
517 |
- 10.6. Автоматизированная форма учёта
- Приведите предпосылки и особенности автоматизации сводного учета и отчетности
- Приведите предпосылки и особенности автоматизации сводного учета и отчетности
- 2. Технология автоматизации сводного учета и отчетности. Формирование бухгалтерской (финансовой), статистической и налоговой отчетности субъектов хозяйствования.
- Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной отчетности
- 35.Технология автоматизации сводного учета и отчетности.
- Автоматизация управленческого учёта
- Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной отчетности
- 3.2 Сводная консолидированная отчетность
- Сводная и консолидированная отчетность.